增值税一般纳税人可抵扣进项税的情况有哪些?

我是一家公司的财务人员,对增值税一般纳税人可抵扣进项税这方面不太清楚。公司日常采购原材料、办公用品等支出很多,不知道哪些进项税能抵扣,哪些不能。想了解下具体有哪些情况增值税一般纳税人的进项税是可以抵扣的,这样能更好地处理公司税务。
张凯执业律师
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增值税一般纳税人可抵扣进项税是指在计算应缴纳的增值税时,允许从销项税额中扣除的进项税额。简单来说,就是企业购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产等支付或者负担的增值税额,可以用来抵减企业销售商品或提供服务等产生的销项税额。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。下列进项税额准予从销项税额中抵扣:


一是从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额。例如,企业从供应商处购买原材料,供应商开具了增值税专用发票,发票上注明的增值税额就可以作为进项税抵扣。


二是从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。当企业进口货物时,海关会出具海关进口增值税专用缴款书,上面记载的增值税额也可以进行抵扣。


三是购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和扣除率计算的进项税额。计算公式为:进项税额=买价×扣除率。


四是自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。


但是,也有一些情况进项税是不得抵扣的。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务等的进项税额不得从销项税额中抵扣。所以,企业在进行进项税抵扣时,需要严格按照法律规定,准确判断可抵扣的项目。

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