一般纳税人研发和技术服务是否可以简易征收?

我是一家公司的财务人员,我们公司是一般纳税人,主要提供研发和技术服务。最近我们想了解下,对于我们提供的研发和技术服务,在纳税方面能不能采用简易征收的方式呢?这样可能会让我们的税务处理更简便些。
张凯执业律师
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一般情况下,一般纳税人提供研发和技术服务是不可以简易征收的。简易征收是增值税的一种征收方式,它不按照一般的销项税额减去进项税额来计算应纳税额,而是按照销售额和征收率来计算。



在增值税相关规定里,适用简易计税方法有明确的范围。根据《财政部 国家税务总局关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2016〕36号)附件2《营业税改征增值税试点有关事项的规定》,并没有将研发和技术服务列入可以选择简易计税方法计税的范围。一般纳税人提供研发和技术服务,应按照一般计税方法,以6%的税率计算缴纳增值税,也就是用当期销项税额减去当期进项税额来确定应纳税额。



不过,税法规定可能会随着经济形势和政策调整而变化,未来不排除会有新的政策出台,允许一般纳税人的研发和技术服务采用简易征收。所以,企业要及时关注国家税收政策的变化,以便准确适用税收政策。

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