供应商开来的发票可以不接受吗?

我是一家公司采购人员,最近有供应商给我们开了发票,可发票有些小问题,比如开票信息有个别错别字。我不太确定能不能不接受这张发票,不接受会不会有什么法律风险?想了解下从法律角度,我是否有权利拒绝接受供应商开来的发票。
张凯执业律师
已帮助 867 人解决法律问题

在商业交易中,供应商开来的发票是否可以不接受,需要分情况来看。


首先,我们要了解发票的定义和作用。发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。它不仅是财务收支的法定凭证,也是税务机关计税和监管的重要依据。


从法律规定上来说,根据《中华人民共和国发票管理办法》及其实施细则,如果供应商开具的发票不符合规定,例如发票内容不真实、发票的项目填写不齐全、字迹不清楚、没有加盖发票专用章等情况,购买方是有权拒绝接受的。这是因为不符合规定的发票不能作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。


例如,发票上的商品名称与实际交易的商品不符,或者发票金额与合同约定的金额不一致等情况,购买方可以以发票不符合规定为由拒绝接受。在这种情况下,购买方应及时与供应商沟通,要求其重新开具符合规定的发票。


然而,如果供应商开具的发票是符合规定的,即发票的各项内容真实、准确、完整,并且按照规定的时限、顺序、栏目,全部联次一次性如实开具并加盖发票专用章,购买方一般是不能随意拒绝接受的。因为在正常的商业交易中,接受合法有效的发票是购买方的一项义务,同时也是保障供应商合法权益和维护正常税收秩序的需要。


如果购买方无正当理由拒绝接受符合规定的发票,可能会面临一定的法律风险。例如,在税务检查中,如果税务机关发现购买方有拒绝接受合法发票的情况,可能会对购买方进行调查和处理。此外,如果因为购买方拒绝接受发票而给供应商造成损失的,供应商有权要求购买方承担相应的赔偿责任。


所以,当供应商开来发票时,购买方需要仔细审核发票的内容是否符合规定。如果发票不符合规定,购买方有权拒绝接受并要求重新开具;如果发票符合规定,购买方一般应予以接受。

相关问题

为您推荐20个相关问题

开票信息错了发票是否有效?

我收到一张发票,发现开票信息有错误,比如购买方的名称多了一个字。我不太清楚这样的发票还有没有效,能不能用来报销或者进行正常的财务处理。我担心用了这张发票会带来税务风险,想了解下相关法律规定。

通知供应商不需要发票是否合法?

我是一家公司采购人员,领导让我通知供应商不需要开发票。我有点担心这样做会不会有问题,不知道在法律上允不允许,这么做会有什么后果,我应该怎么做才合适呢?

公司收到的发票销售方是个人开的,这种情况是否合规?

我公司在业务往来中收到了一张发票,发现销售方是个人开具的。我不太清楚这种由个人作为销售方开具的发票对公司来说是否合规,会不会存在什么风险,想了解下相关的法律规定是怎样的。

公司采购没有发票是否可以?

我开了一家小公司,在采购一些物品时,供应商说没办法提供发票。我就想知道,公司采购没有发票行不行啊?会不会有什么法律风险或者税务问题呢?我不太懂这方面的规定,希望能有人给我讲讲。

没要发票,对方给我公司开具的发票该怎么处理?

我公司之前没跟对方要发票,结果对方还是给开了。我不太清楚这种情况下该怎么处理这张发票,是收下入账,还是退回去,又或者有其他处理方式呢?想了解一下正确的操作流程。

收到款对方不要发票怎么办?

我开了一家小公司,最近有个客户付款后明确表示不需要发票。这种情况会不会有问题?我需要主动开具发票吗?如果不开发票,会涉及哪些法律风险?想了解一下这种情况下的正确处理方式。

发票信息开错是否有权要求重开票?

我拿到的发票信息开错了,心里很不踏实,担心这会影响后续的报销和入账。我不太清楚自己有没有权利要求对方重新开具正确的发票,所以想咨询一下,在这种情况下我是否有这个权利呢?

发票商品有错别字是否能报销?

我拿到一张发票,上面商品名称有个错别字。我现在要用这张发票去报销,不知道财务那边能不能通过。我不太清楚法律上对于这种有商品错别字的发票是怎么规定的,想问问这种情况下发票还能不能用来报销呢?

取得了假发票该怎么办?

我在业务往来中拿到了假发票,现在很慌,不知道该怎么处理。如果不处理,会不会给自己带来法律风险?要是处理的话,具体该走哪些流程呢?实在是一头雾水,希望有人能给我讲讲。

开票时购买方不合法无法开具该怎么办?

我在给购买方开发票时,发现对方的信息存在不合法的情况,导致没办法正常开具发票。我也不知道是对方故意提供错误信息,还是本身就不符合规定。我现在很纠结,不知道该怎么处理这个问题,是直接拒绝开票,还是和对方沟通让他们提供合法信息呢?

取得未按规定开具的发票能否抵扣?

我公司取得了一些发票,后来发现这些发票没有按照规定开具。现在我想知道,这样的发票能不能用来进行抵扣呢?要是不能抵扣,会有什么后果吗?我挺担心影响公司税务情况的。

疑点发票是否可以使用?

我拿到了几张发票,听说这些发票有疑点。我不太清楚这种有疑点的发票能不能用,用了之后会不会有什么问题,比如税务上的风险之类的,想了解下法律上对于疑点发票的使用是怎么规定的。

发票开多了少给钱是否可以?

我拿到供应商开的发票,发现发票金额比实际交易金额多。我想少给点钱,按实际交易金额付款,不知道从法律角度这样做行不行,会不会有啥法律风险,所以来问问这种情况该怎么处理。

公司发票为什么不能用?

我公司取得了一些发票,结果在报销或者入账的时候,财务说这些发票不能用。我实在搞不明白,发票都是正规渠道拿到的,为啥就不能用呢?我想了解下到底哪些情况会导致公司发票不能用。

购货方发票没有抵扣该怎么处理?

我公司收到供应商开的发票,因为一些原因一直没抵扣。现在不知道这没抵扣的发票该咋处理,是退回给供应商重新开,还是有其他办法?希望了解具体的处理流程和相关规定。

开给法人个人的发票公司是否可以使用?

我公司经营中,收到了一张开给法人个人的发票,我不清楚这张发票能不能用于公司相关业务,比如入账、抵扣税款等。不知道从法律规定上来说,这种情况是否允许,希望了解一下具体的法律规定和处理办法。

供应商给我们开票是怎么一回事?

我和供应商有业务往来,最近他们给我开了发票。我不太懂这里面的门道,想知道供应商给我开票意味着什么,对我有啥影响,这其中有什么法律规定和需要注意的地方吗?

不应该入账的发票该如何处理?

我公司收到了一些发票,后来发现这些发票不应该入账。现在我不知道该怎么处理这些发票,是直接作废,还是有其他的流程?我担心处理不当会给公司带来税务风险,希望了解一下正确的处理方式。

发票抬头开的信息不完整是否还能报销?

我拿到一张发票,发现抬头开的信息不完整,少填了一些内容。我想用这张发票去公司报销费用,不知道这种信息不完整的发票还能不能用于报销,会不会不符合财务规定呢?

供应商多开发票了该如何做账?

我和一家供应商合作,收到发票后发现对方多开了金额。我不太清楚这种情况下该怎么正确做账,担心处理不当会有税务风险或者财务上的问题。希望了解一下按照法律规定和财务规范,遇到供应商多开发票的情况应该如何进行账务处理。