专票不抵扣是否可以全额做成本?

我拿到了一张专票,本来是可以抵扣的,但我不想抵扣了,想把它全额作为成本入账。不知道在法律规定上,这样做行不行呢?会不会有什么风险?想了解一下具体的规定。
张凯执业律师
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在税务处理中,专票不抵扣是否可以全额做成本需要分情况来看。


首先,我们要明白增值税专用发票(专票)的特点。专票与普通发票不同,它不仅是一种商事凭证,还具有抵扣增值税进项税额的功能。当企业取得专票时,正常情况下可以凭借专票上注明的增值税额,从当期的销项税额中抵扣,从而减少应缴纳的增值税。


从法律规定上来说,根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等。如果企业取得的专票属于这些不得抵扣的情形,那么相应的增值税额就不能抵扣,此时可以将专票上的价税合计金额全额计入成本。例如,企业购买的办公用品用于职工福利发放,这种情况下取得的专票就不能抵扣,可全额计入成本。


然而,如果专票不属于不得抵扣的情形,企业选择不抵扣而全额做成本,从税务合规角度来看,可能会存在一定问题。税务机关在核查时,可能会对企业不抵扣的行为产生疑问,因为正常情况下企业为了降低税负会选择抵扣进项税额。而且,企业不按规定抵扣进项税额,可能会被认为没有正确核算增值税,进而引发税务风险。所以,企业应该按照税法规定,正确处理专票的抵扣和成本核算问题。


总之,专票不抵扣能否全额做成本,关键要看是否符合不得抵扣的法定情形。企业在进行税务处理时,应当严格遵循相关法律法规,避免潜在的税务风险。

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