开了专票不抵扣会有什么后果?

我公司收到了供应商开的增值税专用发票,但是由于一些原因暂时不打算抵扣。我想了解一下,开了专票不抵扣会怎样呢?会不会有什么不良影响?对公司的税务情况会不会有什么负面作用?
张凯执业律师
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当企业取得增值税专用发票却不进行抵扣时,从多个方面可能会产生不同的影响。


首先,从税务成本角度来看,增值税专用发票具有抵扣进项税额的功能。简单来说,企业在销售商品或提供服务时需要缴纳销项税,而取得的专票上注明的进项税可以用来抵扣销项税,从而减少企业实际缴纳的增值税金额。如果开了专票不抵扣,就意味着企业放弃了这部分可以抵税的权利,会使企业多缴纳增值税,增加了企业的税务成本。例如,企业当月销项税为10万元,取得的专票进项税为3万元,若正常抵扣,企业只需缴纳7万元增值税;若不抵扣,就需要缴纳10万元,多缴纳了3万元。


其次,从税务管理方面,根据《国家税务总局关于增值税发票综合服务平台等事项的公告》(国家税务总局公告2020年第1号)规定,增值税一般纳税人取得2017年1月1日及以后开具的增值税专用发票、海关进口增值税专用缴款书、机动车销售统一发票、收费公路通行费增值税电子普通发票,取消认证确认、稽核比对、申报抵扣的期限。这意味着虽然现在专票没有了抵扣期限的限制,但长期不抵扣专票可能会引起税务机关的关注。税务机关可能会认为企业存在税务异常情况,进而对企业进行税务检查。一旦被查实企业有故意不抵扣以逃避纳税义务等违规行为,企业将面临补缴税款、加收滞纳金甚至罚款等处罚。


此外,从财务管理角度看,专票不抵扣可能会造成企业财务数据的不准确。因为专票上的税额是企业的一项重要成本或资产,如果不进行抵扣处理,会影响企业的成本核算和利润计算,导致财务报表不能真实反映企业的经营状况和财务成果,不利于企业管理者做出正确的决策。


所以,企业在取得专票后,应根据自身实际情况和税法规定,合理进行抵扣,避免不必要的税务风险和财务损失。

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