企业所得税业务招待费扣除标准是什么?

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张凯执业律师
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企业所得税业务招待费扣除标准是企业在计算应纳税所得额时需要关注的重要内容。业务招待费,简单来说,就是企业为了生产、经营业务的合理需要而支付的应酬费用。比如企业在商业谈判、拓展业务等过程中,宴请客户、赠送纪念品等产生的费用都属于业务招待费。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第十条规定,与取得收入无关的其他支出不得在计算应纳税所得额时扣除。而业务招待费虽然与企业经营活动相关,但为了防止企业滥用这一费用进行不合理的扣除,税法对其扣除标准做了明确规定。


《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第四十三条规定,企业发生的与生产经营活动有关的业务招待费支出,按照发生额的60%扣除,但最高不得超过当年销售(营业)收入的5‰。也就是说,企业在计算业务招待费扣除金额时,要进行两个步骤的计算。首先,算出业务招待费发生额的60%。然后,算出当年销售(营业)收入的5‰。最后,取这两个计算结果中的较小值作为可以在企业所得税前扣除的业务招待费金额。


举个例子,假设某企业当年的销售(营业)收入是1000万元,当年实际发生的业务招待费是20万元。按照发生额的60%计算,可扣除金额为20×60% = 12万元;按照当年销售(营业)收入的5‰计算,可扣除金额为1000×5‰ = 5万元。由于5万元小于12万元,所以该企业当年可以在企业所得税前扣除的业务招待费金额为5万元,超过的部分(20 - 5 = 15万元)就不能在当年扣除了。

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