小规模纳税人收到进项票该如何做账?

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张凯执业律师
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小规模纳税人在收到进项票时的账务处理和一般纳税人有所不同。首先,我们来了解一下小规模纳税人和一般纳税人在增值税计税方式上的差异。一般纳税人采用一般计税方法,其应纳税额是当期销项税额抵扣当期进项税额后的余额。而小规模纳税人采用简易计税方法,按照销售额和征收率计算应纳税额,不得抵扣进项税额。


所以,小规模纳税人收到进项发票后,不需要像一般纳税人那样将进项税额单独核算,而是将发票上的全部金额(包括增值税额)计入相关的成本或费用科目。例如,如果收到的是购买原材料的发票,那么就将发票金额全部计入“原材料”科目;如果是购买办公用品的发票,就计入“管理费用——办公费”科目。


下面通过一个具体的例子来说明。假设某小规模纳税人企业购买一批办公用品,取得增值税普通发票,发票上注明的金额为1000元,增值税额为30元,价税合计1030元。那么账务处理如下:


借:管理费用——办公费 1030


贷:银行存款 1030


这里需要注意的是,小规模纳税人只能取得增值税普通发票,如果取得了增值税专用发票,也不能抵扣进项税额,同样要按照上述方法进行账务处理。并且,小规模纳税人要妥善保管好进项发票,以备税务机关检查。相关法律依据可参考《中华人民共和国增值税暂行条例》第十一条规定,小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,并不得抵扣进项税额。应纳税额计算公式:应纳税额=销售额×征收率。小规模纳税人的标准由国务院财政、税务主管部门规定。

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