递延所得税资产如何计算?

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张凯执业律师
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递延所得税资产是指未来预计可以用来抵税的资产。在理解递延所得税资产计算之前,我们先了解几个关键概念。应纳税暂时性差异,简单来说就是税法和会计在确认收入、费用等方面存在时间差,导致会计利润大于应纳税所得额的情况;可抵扣暂时性差异则相反,是会计利润小于应纳税所得额的情况。递延所得税资产主要是基于可抵扣暂时性差异来计算的。


计算递延所得税资产的基本公式是:递延所得税资产=可抵扣暂时性差异×所得税税率。这里的可抵扣暂时性差异,通常是资产的账面价值小于其计税基础,或者负债的账面价值大于其计税基础所产生的差异。


以资产为例,资产的账面价值就是按照会计核算方法记录在账面上的价值;计税基础则是按照税法规定在未来期间可以税前扣除的金额。比如一项固定资产,会计上按照直线法计提折旧,而税法规定可以加速折旧,这样在前期就会出现会计上计提的折旧小于税法上允许扣除的折旧,导致资产的账面价值大于计税基础,产生可抵扣暂时性差异。


在计算时,首先要确定可抵扣暂时性差异的金额。这需要对比资产或负债的账面价值和计税基础,计算出两者的差额。然后,根据适用的所得税税率,将可抵扣暂时性差异乘以该税率,就得到了递延所得税资产的金额。


依据《企业会计准则第18号——所得税》规定,企业应当确认所有应纳税暂时性差异产生的递延所得税负债,同时以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限,确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。这就要求企业在计算和确认递延所得税资产时,要充分考虑未来是否有足够的应纳税所得额来抵扣这些差异。

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