汇算清缴前收到去年的费用发票该如何填写报表?

我在汇算清缴前收到了去年的费用发票,现在不知道该怎么在报表里填写这些发票的信息。也不清楚这里面有没有什么特殊的要求或者规定,担心填错了会有问题,想了解一下具体的填写方法和注意事项。
张凯执业律师
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在汇算清缴前收到去年的费用发票,填写报表时需要分不同情况来处理。首先,我们来了解一下汇算清缴和费用发票的概念。汇算清缴是指纳税人在纳税年度终了后规定时期内,依照税收法律、法规、规章及其他有关企业所得税的规定,自行计算全年应纳税所得额和应纳所得税额,根据月度或季度预缴的所得税数额,确定该年度应补或者应退税额,并填写年度企业所得税纳税申报表,向主管税务机关办理年度企业所得税纳税申报、提供税务机关要求提供的有关资料、结清全年企业所得税税款的行为。费用发票则是企业经营活动中发生费用的一种凭证。


如果去年已经对这笔费用进行了暂估入账处理。依据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)的规定,企业在当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。这种情况下,收到发票后,先冲销之前的暂估入账分录,再按照发票金额重新入账。在填写报表时,直接将该费用填写在对应的费用项目栏次即可,因为去年暂估时已经在报表中体现了这部分费用,现在只是进行调整,不影响最终的应纳税所得额计算。


要是去年没有对这笔费用暂估入账。按照权责发生制原则,费用应该归属其实际发生的期间。虽然发票在汇算清缴前才收到,但这笔费用实际上是去年发生的。此时,需要通过“以前年度损益调整”科目进行账务处理。在填写报表时,要调整去年的年度财务报表,调增相应的费用,同时调减应纳税所得额。并且在企业所得税年度纳税申报表的对应附表中,对相关项目进行调整填报。这样做是为了准确反映企业的财务状况和纳税情况,确保企业按照实际发生的业务进行纳税申报。


总之,在填写报表时,一定要根据实际情况准确操作,严格遵循相关法律法规的规定,避免因填报错误而带来税务风险。如果对具体操作仍有疑问,建议咨询专业的税务顾问或者当地税务机关。

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