去年已经抵扣的发票今年转出该怎么做?

我去年有张发票做了抵扣,现在到今年发现这张发票需要转出。我不太清楚该走什么流程,是要准备什么资料,在税务申报上又该怎么操作呢?希望能得到详细解答。
张凯执业律师
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当遇到去年已经抵扣的发票今年需要转出的情况,以下为您详细介绍具体操作办法和相关法律依据。


首先,我们来理解一下发票转出的概念。发票转出指的是将之前已经抵扣的进项税额从当期进项税额中扣除,简单来说,就是不能再用这部分税额来抵减应纳税额了。根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,当出现用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产等情况时,其进项税额不得从销项税额中抵扣。如果之前已经抵扣了,就需要做进项税额转出处理。


接下来讲讲具体的操作步骤。在账务处理方面,要编制相应的会计分录。假设去年抵扣时的分录是借记“库存商品”“应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷记“银行存款”等科目,那么今年转出时,就需要做相反方向的调整,即借记“库存商品”等(原来抵扣时对应的科目),贷记“应交税费 - 应交增值税(进项税额转出)”。这样做是为了在会计账面上正确反映这笔税额不能再抵扣的情况。


在税务申报上,一般纳税人需要在增值税纳税申报表附列资料(二)中填报进项税额转出的情况。具体填报栏次根据转出的原因来选择,比如如果是用于集体福利,就填在相应的集体福利项目栏次。填写时要确保数据准确,不然可能会导致申报错误,引发税务风险。


此外,企业还需要准备相关的资料来证明发票转出的合理性。比如,如果是因为发票开具错误而转出,要准备好与对方沟通的记录、重新开具的正确发票等;如果是用于集体福利,要准备好相关的福利发放记录等。这些资料要妥善保存,以备税务机关检查。


总之,去年已经抵扣的发票今年转出,要按照规定进行账务处理、税务申报,并准备好相关资料,以确保操作合法合规。

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