季度企业所得税弥补以前年度亏损该如何做账?

我经营着一家企业,在申报季度企业所得税时,发现可以弥补以前年度的亏损。但我不太清楚具体该怎么做账,不知道在账务处理上有哪些步骤和注意事项,担心做错账影响企业财务情况,希望能得到专业解答。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下季度企业所得税弥补以前年度亏损涉及的基本概念。企业所得税是对企业的生产经营所得和其他所得征收的一种税。以前年度亏损是指企业在过去的经营期间产生的净亏损额。当企业在本季度有盈利时,按照规定可以用这个盈利去弥补以前年度的亏损,然后再计算应缴纳的企业所得税。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第五条规定,企业每一纳税年度的收入总额,减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以前年度亏损后的余额,为应纳税所得额。第十八条规定,企业纳税年度发生的亏损,准予向以后年度结转,用以后年度的所得弥补,但结转年限最长不得超过五年。


在账务处理方面,当季度盈利可以弥补以前年度亏损时,不需要专门做分录来弥补亏损。因为在计算企业所得税时,是按照应纳税所得额来计算的,这个应纳税所得额已经自动考虑了弥补以前年度亏损的因素。


在会计核算中,企业按季度预缴企业所得税时,先计算本季度的利润总额。然后,根据税法规定,判断是否可以弥补以前年度亏损。如果可以弥补,用本季度利润总额减去可弥补的以前年度亏损额,得到应纳税所得额。


假设企业本季度利润总额为100万元,以前年度可弥补亏损为30万元,那么应纳税所得额就是100 - 30 = 70万元。按照适用的企业所得税税率(假设为25%)计算,本季度应预缴的企业所得税为70×25% = 17.5万元。


账务处理如下:借:所得税费用 17.5万元;贷:应交税费——应交企业所得税 17.5万元。在实际缴纳税款时,借:应交税费——应交企业所得税 17.5万元;贷:银行存款 17.5万元。这样,就完成了季度企业所得税弥补以前年度亏损的账务处理。

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