纳税调整项目明细表中佣金和手续费支出是怎样规定的?

我在填写纳税调整项目明细表时,对其中佣金和手续费支出这一项不太明白。不知道这部分支出在税法上有什么规定,该如何填写和调整,也不清楚哪些情况需要进行纳税调整,希望能得到详细的解答。
张凯执业律师
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在税收领域,纳税调整项目明细表是企业进行所得税汇算清缴时非常重要的一张表格,而其中的佣金和手续费支出也有着明确的规定。


首先,我们来解释一下佣金和手续费的概念。佣金通常是指企业在销售业务中,支付给中间人的报酬,这些中间人帮助企业促成了交易;手续费则是企业为办理各项业务而支付给相关机构或个人的费用。例如,企业委托代理公司销售产品,支付给代理公司的费用就属于佣金和手续费支出。


对于佣金和手续费支出的税前扣除,根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业发生与生产经营有关的手续费及佣金支出,不超过以下规定计算限额以内的部分,准予扣除;超过部分,不得扣除:1. 保险企业:财产保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的15%(含本数,下同)计算限额;人身保险企业按当年全部保费收入扣除退保金等后余额的10%计算限额。2. 其他企业:按与具有合法经营资格中介服务机构或个人(不含交易双方及其雇员、代理人和代表人等)所签订服务协议或合同确认的收入金额的5%计算限额。


在填写纳税调整项目明细表时,如果企业实际发生的佣金和手续费支出超过了税法规定的扣除限额,那么超过部分就需要进行纳税调增。也就是说,这部分超过限额的支出不能在企业所得税前扣除,要增加应纳税所得额,从而缴纳更多的企业所得税。反之,如果实际支出未超过限额,则按照实际发生额在税前扣除。


企业在进行佣金和手续费支出的核算和纳税调整时,还需要注意留存相关的合同、发票等凭证,以证明支出的真实性和合法性。税务机关在检查时,会依据这些凭证来判断企业的扣除是否符合规定。如果企业不能提供有效的凭证,可能会面临税务风险,被要求补缴税款和滞纳金。

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