税务申报时没有发票能否填写?

我在进行税务申报的时候,发现有些支出没有拿到发票。我不太确定这种情况下能不能在申报的时候把这些支出填上去,不填的话怕少报了影响申报结果,填了又担心不符合规定,所以想问问税务申报时没有发票到底能不能填呢?
张凯执业律师
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在税务申报时,没有发票是否能填写需要分情况来看。


首先,我们要了解几个关键的法律概念。企业所得税税前扣除凭证是指企业在计算企业所得税应纳税所得额时,证明与取得收入有关的、合理的支出实际发生,并据以税前扣除的各类凭证。发票是常见的税前扣除凭证,但不是唯一的凭证。


根据《企业所得税税前扣除凭证管理办法》,企业在境内发生的支出项目属于增值税应税项目的,对方为已办理税务登记的增值税纳税人,其支出以发票(包括按照规定由税务机关代开的发票)作为税前扣除凭证;对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。


如果是企业所得税申报,在没有发票的情况下,对于一些符合条件的支出仍然可以进行扣除申报。例如,企业在境内发生的支出项目不属于应税项目的,对方为单位的,以对方开具的发票以外的其他外部凭证作为税前扣除凭证;对方为个人的,以内部凭证作为税前扣除凭证。另外,企业在当年度企业所得税法规定的汇算清缴期结束前取得税前扣除凭证的,可以在当年进行税前扣除。


对于增值税申报来说,通常情况下,增值税专用发票是抵扣进项税额的重要凭证。如果没有增值税专用发票,一般不能进行进项税额的抵扣申报。但也有一些特殊情况,比如取得海关进口增值税专用缴款书、农产品收购发票或者销售发票等合法扣税凭证,也可以按照规定进行进项税额的申报抵扣。


所以,税务申报时没有发票不一定不能填,要根据具体的税种、支出情况以及相关规定来综合判断。企业应该严格按照税收法律法规的要求,正确处理无发票支出的申报问题,避免税务风险。

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