利润表里的所得税费用是怎么算出来的?

我在查看公司财务报表时,对利润表里所得税费用这一项不太明白。想知道它到底是依据什么、通过怎样的计算方式得出来的,这对我了解公司财务状况很重要,希望能得到详细解释。
张凯执业律师
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利润表中的所得税费用主要由当期所得税和递延所得税两部分组成。下面分别为你介绍这两部分的计算方法。


当期所得税,指的是企业按照税法规定计算确定的针对当期发生的交易和事项,应交纳给税务部门的所得税金额,也就是当期应交所得税。计算公式为:当期所得税=当期应纳税所得额×所得税税率。这里的应纳税所得额,是在企业税前会计利润(即利润总额)的基础上调整确定的。依据《中华人民共和国企业所得税法》的规定,应纳税所得额=税前会计利润+纳税调整增加额 - 纳税调整减少额。纳税调整增加额主要包括税法规定允许扣除项目中,企业已计入当期费用但超过税法规定扣除标准的金额,如超过税法规定标准的职工福利费、工会经费、职工教育经费等,以及企业已计入当期损失但税法规定不允许扣除项目的金额,如税收滞纳金、罚款、罚金等。纳税调整减少额主要包括按税法规定允许弥补的亏损和准予免税的项目,如国债利息收入等。


递延所得税,是指按照所得税准则规定当期应予确认的递延所得税资产和递延所得税负债金额,即递延所得税资产及递延所得税负债当期发生额的综合结果,但不包括计入所有者权益的交易或事项的所得税影响。计算公式为:递延所得税=(递延所得税负债的期末余额 - 递延所得税负债的期初余额) - (递延所得税资产的期末余额 - 递延所得税资产的期初余额)。递延所得税资产和递延所得税负债是由于会计准则和税法在资产、负债的账面价值和计税基础方面存在差异而产生的。当资产的账面价值小于计税基础,或负债的账面价值大于计税基础时,会产生可抵扣暂时性差异,应确认递延所得税资产;当资产的账面价值大于计税基础,或负债的账面价值小于计税基础时,会产生应纳税暂时性差异,应确认递延所得税负债。


最后,利润表中的所得税费用=当期所得税 + 递延所得税。

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