公司买预付卡送客户是否视同销售?

我所在的公司购买了一批预付卡送给客户,我不太清楚在税务上这种情况算不算视同销售。想了解一下按照中国法律规定,公司买预付卡送客户到底是不是视同销售呢?有哪些具体的判定依据和规定呢?
张凯执业律师
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在税务处理中,判定公司买预付卡送客户是否视同销售,需要依据相关税法规定来确定。


首先,我们来了解一下“视同销售”这个概念。视同销售是指在会计上可能不作为销售核算,但在税收上要作为销售确认收入计缴税金的商品或劳务的转移行为。简单来说,即使没有实际的销售交易形式,但在税务角度会把它当作销售来处理。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户的下列行为,视同销售货物:(八)将自产、委托加工或者购进的货物无偿赠送其他单位或者个人。预付卡本质上可以看作是一种特殊的“货物”权益载体。


然而,对于预付卡的视同销售判定不能一概而论。从增值税方面来看,购买预付卡时,销售方通常按照“未发生销售行为的不征税项目”开具增值税普通发票,这种情况下,公司取得预付卡时并没有进项税额抵扣。所以当将预付卡送给客户时,一般不存在增值税视同销售的问题。


从企业所得税角度而言,根据《国家税务总局关于企业处置资产所得税处理问题的通知》(国税函〔2008〕828号)规定,企业将资产移送他人的下列情形,因资产所有权属已发生改变而不属于内部处置资产,应按规定视同销售确定收入。公司将预付卡送给客户,预付卡的所有权已经从公司转移到客户,符合资产所有权属发生改变的情况,通常需要视同销售确认收入。同时,这部分支出可以按照业务招待费等相关规定在企业所得税前限额扣除。


综上所述,在增值税上公司买预付卡送客户一般不视同销售,但在企业所得税上通常要视同销售处理。企业在实际操作中,应当按照相关税收法规准确进行税务处理,避免税务风险。

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