购进农产品进项税有哪些扣除规定?

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张凯执业律师
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在了解购进农产品进项税的扣除规定前,我们先解释一下什么是进项税。进项税是指纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。当企业购进农产品时,在符合规定的情况下,可以进行进项税的扣除,从而减少应缴纳的增值税。


首先,一般情况下,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和9%的扣除率计算进项税额。计算公式为:进项税额 = 买价×扣除率。这里的买价,是指纳税人购进农产品在农产品收购发票或者销售发票上注明的价款和按照规定缴纳的烟叶税。例如,企业购进了价值10000元的农产品,那么可扣除的进项税额就是10000×9% = 900元。


其次,如果购进的农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,在生产领用当期可加计扣除1%的进项税额。也就是说,在领用环节,除了按照9%扣除率计算进项税之外,还能额外再扣除1%。比如,企业将购进的农产品用于生产13%税率的食品,原本按照9%扣除率计算可扣除900元进项税,在生产领用时,还能再加计扣除100元(10000×1%),总共可扣除1000元进项税。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和11%(后调整为9%)的扣除率计算的进项税额,国务院另有规定的除外。同时,根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》规定,纳税人购进用于生产或者委托加工13%税率货物的农产品,按照10%的扣除率计算进项税额。这些规定明确了购进农产品进项税扣除的具体标准和要求。

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