什么是递延所得税资产,能举个例子说明吗?

我在处理公司税务的时候,听到了递延所得税资产这个词,但不太明白它是什么意思。我想知道递延所得税资产具体是怎么回事,能不能给我举个例子解释一下,这样我能更好地理解这个概念。
张凯执业律师
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递延所得税资产是一个在会计和税务领域非常重要的概念。简单来说,它是由于税法和会计制度在确认收入、费用等方面存在差异,导致企业在计算应纳税所得额和会计利润时出现不一致,从而产生的一项资产。当企业按照税法规定计算的当期应纳税额大于按照会计准则计算的所得税费用时,就会形成递延所得税资产。


我们可以通过一个例子来更好地理解递延所得税资产。假设一家企业购买了一项固定资产,入账价值为100万元,会计上采用直线法折旧,折旧年限为10年,每年折旧额为10万元。而税法规定该固定资产可以采用加速折旧法,折旧年限为5年,每年折旧额为20万元。在这种情况下,第一年会计利润中扣除的折旧费用是10万元,而按照税法规定可以扣除的折旧费用是20万元。这就导致会计利润比应纳税所得额多了10万元。


按照企业所得税税率25%计算,这10万元的差异会导致企业当期多缴纳2.5万元(10万元×25%)的所得税。但是,从长远来看,这部分多缴纳的所得税在未来期间是可以抵扣的,因此企业就形成了2.5万元的递延所得税资产。


相关的法律依据主要来自《企业会计准则第18号——所得税》。该准则规定,资产、负债的账面价值与其计税基础存在差异的,应当按照本准则规定确认所产生的递延所得税资产或递延所得税负债。递延所得税资产应根据可抵扣暂时性差异来确认,可抵扣暂时性差异是指在确定未来收回资产或清偿负债期间的应纳税所得额时,将导致产生可抵扣金额的暂时性差异。

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