进项发票抵扣后出现留底该怎么办?

我公司在进行进项发票抵扣后,发现有留底的情况。不太清楚这种情况该如何处理,不知道会不会有什么影响,也不知道有没有相关的规定来指导后续操作,想了解一下具体该怎么办。
张凯执业律师
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当企业在进行进项发票抵扣后出现留底税额,是指企业当期的进项税额大于当期的销项税额,从而产生了一部分没有抵扣完的进项税额。这部分留底税额可以按照相关规定进行处理。


根据《财政部 税务总局 海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告》(财政部 税务总局 海关总署公告2019年第39号)第八条规定,自2019年4月1日起,试行增值税期末留抵税额退税制度。符合一定条件的纳税人,可以向主管税务机关申请退还增量留抵税额。这些条件包括自2019年4月税款所属期起,连续六个月(按季纳税的,连续两个季度)增量留抵税额均大于零,且第六个月增量留抵税额不低于50万元;纳税信用等级为A级或者B级;申请退税前36个月未发生骗取留抵退税、出口退税或虚开增值税专用发票情形的;申请退税前36个月未因偷税被税务机关处罚两次及以上的;自2019年4月1日起未享受即征即退、先征后返(退)政策的。


如果企业不符合留抵退税的条件,留抵税额还可以结转下期继续抵扣。也就是说,这部分留底税额可以在未来的纳税期间,继续用于抵扣企业的销项税额,直至抵扣完毕。这实际上是企业的一项税收资产,可以减少未来的纳税义务。企业在申报增值税时,需要按照规定填写相关申报表,准确反映留抵税额的情况。同时,要妥善保管好相关的进项发票等税务资料,以备税务机关核查。

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