费用票没有发票,税务局会查账吗?

我公司有些费用票没有发票,不知道这种情况税务局会不会来查账。我挺担心的,怕因为这个被处罚。想了解一下,在实际情况中,税务局对于没有发票的费用票是怎么处理的,会不会进行查账呢?
张凯执业律师
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在企业的财务管理中,费用票没有发票的情况是比较常见的,而税务局是否会查账需要从多方面来分析。首先,我们要明白发票的重要性。发票是在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证,它是企业进行会计核算的原始依据,也是税务机关进行税收征管的重要依据。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第十九条规定,纳税人、扣缴义务人按照有关法律、行政法规和国务院财政、税务主管部门的规定设置账簿,根据合法、有效凭证记账,进行核算。这里所说的合法、有效凭证,在很大程度上指的就是发票。


如果企业存在费用票没有发票的情况,税务局是有查账的可能性的。税务局在日常的税收征管工作中,会通过多种方式进行监管,比如纳税评估、税务审计等。当他们发现企业的成本费用列支存在异常,没有相应的发票作为支撑时,就可能会对企业进行查账。而且,从税收公平和防止偷逃税的角度来看,没有发票的费用列支可能会导致企业虚增成本,减少应纳税所得额,从而少缴纳企业所得税等税款,这是税务局重点关注的问题。


不过,并不是所有没有发票的费用票都会引发税务局查账。如果企业能够提供合理的解释和其他相关的证明材料,证明该费用的真实性和合理性,税务局可能不会立即进行查账。例如,企业因特殊情况无法取得发票,但有合同、付款凭证、物流单据等其他证据能够证明业务的发生,这种情况下,企业可以向税务局说明情况。但如果企业故意不取得发票,或者通过虚假的费用列支来偷逃税款,一旦被税务局发现,就会面临查账和相应的处罚。根据《中华人民共和国税收征收管理法》第六十三条规定,纳税人伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,或者在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,或者经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报,不缴或者少缴应纳税款的,是偷税。对纳税人偷税的,由税务机关追缴其不缴或者少缴的税款、滞纳金,并处不缴或者少缴的税款百分之五十以上五倍以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任。所以,企业应该尽量取得合法有效的发票,规范财务管理,避免不必要的税务风险。

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