费用没有发票是否需要做纳税调增?

我公司有一些费用支出没有取得发票,不清楚在税务处理上,这种没有发票的费用需不需要做纳税调增。不太懂相关税法规定,担心处理不当会有税务风险,想了解下这方面的具体要求。
张凯执业律师
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在企业的税务处理中,费用没有发票是否需要做纳税调增,需要分情况来看。首先,我们要了解一下纳税调增的概念。纳税调增是指企业在计算应纳税所得额时,对于会计处理与税收规定不一致的地方,按照税收规定进行调整增加应纳税所得额的行为。这是因为会计和税法在收入、费用的确认等方面存在差异。


根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。同时,《企业所得税税前扣除凭证管理办法》(国家税务总局公告2018年第28号)明确,企业发生支出,应取得税前扣除凭证,作为计算企业所得税应纳税所得额时扣除相关支出的依据。


如果企业发生的费用真实、合理且与取得收入相关,但没有取得发票,在企业所得税汇算清缴时,通常是需要做纳税调增的。比如企业支付给个人的一些劳务费用,个人没有提供发票,这种情况下,企业不能将该费用在税前扣除,需要在计算应纳税所得额时把这部分费用加回来。


不过,也有一些特殊情况。例如对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。在这种符合条件的情况下,即使没有发票,也不需要做纳税调增。


总之,企业对于没有发票的费用支出,要依据相关税法规定,结合实际情况判断是否需要做纳税调增,以确保税务处理的合规性。

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