农产品进项税额转出怎么计算?

我经营着一家农产品相关的企业,在税务申报时遇到了农产品进项税额转出的问题。我不太清楚该按照什么方法来计算转出的税额,担心计算错误会影响税务申报,想了解一下具体的计算方式。
张凯执业律师
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农产品进项税额转出是指企业在购进农产品后,由于某些原因,原本已经抵扣的进项税额不能再抵扣了,需要将这部分税额从已抵扣的进项税额中扣除。


一般来说,计算农产品进项税额转出要区分不同的情况。如果是取得一般纳税人开具的增值税专用发票或海关进口增值税专用缴款书的,进项税额转出的计算相对简单,直接按照发票上注明的增值税额来确定。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第八条规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额,为进项税额。从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。当需要转出时,就按注明的税额转出。


如果是按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品买价和扣除率计算进项税额的,计算公式为:进项税额 = 买价×扣除率。当发生需要进项税额转出的情形时,转出的进项税额就用这个公式计算得出的税额。例如,企业购进农产品,买价是10000元,扣除率是9%,那么原本抵扣的进项税额就是10000×9% = 900元。如果后续这部分农产品出现了需要转出进项税额的情况,就要转出900元。


另外,如果购进的农产品用于生产或者委托加工13%税率货物的,按照10%的扣除率计算进项税额。若发生转出情形,也是按照相应计算得出的税额转出。比如买价10000元,按10%扣除率计算,进项税额为1000元,转出时就转出1000元。总之,企业要根据实际情况,准确计算农产品进项税额转出,以确保税务申报的准确性。

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