所得税汇算清缴时工会经费支出该怎么填?

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张凯执业律师
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在所得税汇算清缴时,工会经费支出的填写需要遵循一定的规则和标准。下面为您详细介绍:


首先,我们要明确工会经费的扣除标准。根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例的规定,企业拨缴的工会经费,不超过工资、薪金总额2%的部分,准予扣除。也就是说,企业在计算应纳税所得额时,可以按照不超过工资、薪金总额2%的比例扣除工会经费。


接下来,我们看在汇算清缴报表中如何填写工会经费支出。一般来说,企业需要在《A105050职工薪酬支出及纳税调整明细表》中填写工会经费相关信息。具体步骤如下:


第一步,填写第7行“工会经费支出”的“账载金额”。这个金额是指企业会计核算计入成本费用的工会经费支出金额,也就是企业按照自身规定计提的工会经费数额。


第二步,填写“实际发生额”。这是指企业实际拨缴给工会组织的工会经费金额,需要有合法有效的工会经费专用收据或者代收凭据作为证明。


第三步,按照工资、薪金总额的2%计算“税收金额”。如果实际发生额小于或等于按照工资、薪金总额2%计算的数额,那么“税收金额”就等于实际发生额;如果实际发生额大于按照工资、薪金总额2%计算的数额,那么“税收金额”就按照工资、薪金总额的2%填写。


第四步,计算“纳税调整金额”。纳税调整金额 = 账载金额 - 税收金额。如果账载金额大于税收金额,说明企业计提的工会经费超过了税法规定的扣除标准,需要进行纳税调增;如果账载金额小于或等于税收金额,则无需进行纳税调整。


在填写工会经费支出时,还需要注意以下几点:一是要确保工会经费的拨缴有合法有效的凭证,否则不得在税前扣除;二是要准确计算工资、薪金总额,避免因计算错误导致扣除金额不准确;三是要按照规定的时间和方式进行汇算清缴申报,以免产生税务风险。

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