进项税额转出该如何申报增值税报表?

我公司之前有一些进项税额需要转出,但是我不知道在申报增值税报表的时候该怎么操作。我看报表上有好多项目,完全搞不清楚进项税额转出要填在哪里,也不知道有什么具体的步骤和要求。希望了解一下详细的申报方法。
张凯执业律师
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首先,咱们来解释一下什么是进项税额转出。简单来说,进项税额转出是指企业购进的货物或接受的应税劳务等原本可以抵扣进项税额,但由于某些原因,比如货物用于非应税项目、发生非正常损失等,就不能再抵扣了,这部分已经抵扣的进项税额就要转出来。


依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产;非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务等。当出现这些情况时,就需要进行进项税额转出。


在申报增值税报表时,不同类型的企业申报步骤有所不同。对于一般纳税人,通常是在《增值税纳税申报表附列资料(二)》(本期进项税额明细)中进行填写。其中,第13栏“本期进项税额转出额”是汇总项,下面还有具体的明细项目,如第14栏“免税项目用”、第15栏“集体福利、个人消费”等,要根据进项税额转出的具体原因填写到相应的明细栏次。


小规模纳税人一般不存在进项税额抵扣和转出的问题,因为小规模纳税人是按照简易计税方法计算应纳税额的。


具体申报步骤如下:第一步,确定进项税额转出的原因和金额,按照实际情况准确填写。第二步,登录电子税务局或前往办税服务厅,进入增值税纳税申报界面。第三步,找到《增值税纳税申报表附列资料(二)》,在对应的栏次填入进项税额转出的金额。第四步,填写完成后,检查数据的准确性,确认无误后提交申报。

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