营业外支出纳税调增应该填哪个表?

我在处理公司税务申报时,涉及到营业外支出纳税调增的情况。但我不太清楚具体要在哪个表格里填写相关内容,怕填错影响申报结果,想了解下营业外支出纳税调增到底该填哪个表。
张凯执业律师
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在企业进行纳税申报时,营业外支出纳税调增的相关内容填写是有明确规定的。首先,我们需要了解营业外支出和纳税调增这两个概念。营业外支出是指企业发生的与日常生产经营活动无直接关系的各项支出,比如罚款支出、捐赠支出等。而纳税调增则是因为会计核算和税法规定之间存在差异,使得企业在计算应纳税所得额时,需要对某些支出进行调整增加。


根据我国企业所得税的相关申报规定,企业进行营业外支出纳税调增时,通常要填写《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》中的附表《纳税调整项目明细表》(A105000)。这个表格专门用于反映企业财务会计处理与税收规定不一致,需要进行纳税调整的项目和金额。


在《纳税调整项目明细表》里,营业外支出的纳税调增会根据不同的情况填列在相应的行次。例如,如果是税收滞纳金、罚金、罚款和被没收财物的损失等不允许在税前扣除的营业外支出,要填在“扣除类调整项目”中的“罚金、罚款和被没收财物的损失”这一行;如果是不符合税法规定的捐赠支出,要填在“扣除类调整项目”中的“捐赠支出”这一行。通过这样在附表中详细填列后,相关数据会自动汇总到主表《中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表(A类)》中,从而准确计算出企业的应纳税所得额和应纳税额。

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