哪些增值税专用发票不能抵扣进项税?

我在经营公司过程中,涉及到增值税专用发票抵扣进项税的问题。不太清楚具体哪些发票不能用于抵扣,担心不小心违规。想了解一下,按照我国法律规定,有哪些情况的增值税专用发票是明确不能抵扣进项税的呢?
张凯执业律师
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在我国的税收体系中,增值税专用发票的进项税抵扣是一项重要规定,但并非所有的增值税专用发票都能用于抵扣进项税。下面为您详细介绍不能抵扣进项税的几种常见情况。


首先,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产对应的增值税专用发票不能抵扣。简易计税方法是一种简单的计税方式,与一般计税方法不同,采用简易计税的项目不能抵扣进项税。免征增值税项目本身就不用缴纳增值税,所以对应的进项税也不能抵扣。而集体福利和个人消费,比如公司为员工购买的节日礼品、员工的个人差旅费等,这些与企业生产经营没有直接关系,因此其进项税也不能抵扣。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,用于非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物或者应税劳务的进项税额不得从销项税额中抵扣。


其次,非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务对应的发票不能抵扣。这里的非正常损失是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。因为这些损失不是正常的生产经营损耗,所以其进项税不能抵扣。


此外,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务取得的增值税专用发票也不能抵扣。贷款服务主要是因为其利息支出不能在企业所得税前全额扣除,为了保持税收政策的一致性,其进项税也不能抵扣。餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务主要是用于个人消费,所以不能抵扣进项税。

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