纳税调增企业所得税的会计分录怎么做?

我在处理公司财务时,遇到了纳税调增企业所得税的情况,不太清楚该如何做会计分录。我知道纳税调增会影响企业实际缴纳的所得税金额,但具体在会计账务上怎么记录不太明白,希望了解正确的分录做法。
张凯执业律师
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首先,我们来解释一下纳税调增的概念。纳税调增是指企业在计算应纳税所得额时,由于税法规定与会计核算规定不一致,需要对会计利润进行调整增加,以确定应纳税所得额。简单来说,就是会计上算出来的利润和税法认可的利润不一样,税法要求某些费用不能扣除或者要多算一些收入,这就需要对利润进行调增。


根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,企业应按照税法规定计算应纳税所得额,并缴纳企业所得税。当出现纳税调增情况时,需要进行相应的会计处理。


对于纳税调增企业所得税的会计分录,一般分两种情况。第一种情况,如果是在汇算清缴时发现需要纳税调增,且不涉及以前年度损益调整(即金额较小,对当期利润影响不大),分录如下:


借:所得税费用

贷:应交税费 - 应交企业所得税


这里“所得税费用”是企业经营利润应交纳的所得税,是一项费用类科目。“应交税费 - 应交企业所得税”是负债类科目,表示企业应该缴纳但还未缴纳的企业所得税。


第二种情况,如果纳税调增涉及以前年度损益调整(比如发现以前年度有应调增的项目),分录如下:


借:以前年度损益调整

贷:应交税费 - 应交企业所得税


“以前年度损益调整”是一个过渡性科目,用于调整以前年度的会计差错等事项。然后,将“以前年度损益调整”科目余额转入“利润分配 - 未分配利润”:


借:利润分配 - 未分配利润

贷:以前年度损益调整


最后,缴纳企业所得税时的分录为:


借:应交税费 - 应交企业所得税

贷:银行存款


这样就完成了纳税调增企业所得税的整个会计处理过程。

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