白条如何入账才合法?

我公司在日常经营中,有一些费用支出只有白条,没有正规发票。我很担心这样入账不合法,会给公司带来税务风险。我想了解一下,白条到底怎么入账才是合法合规的,有没有什么具体的规定和操作方法呢?
张凯执业律师
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在财务处理中,白条通常指的是那些不符合正规发票要求的单据,比如个人手写的收据等。白条入账是否合法,需要根据具体情况来看。


从税务角度来说,根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这里强调的是“实际发生”“与取得收入有关”和“合理”这几个条件。


对于一些小额零星业务,根据国家税务总局公告2018年第28号《企业所得税税前扣除凭证管理办法》第九条规定,对方为依法无需办理税务登记的单位或者从事小额零星经营业务的个人,其支出以税务机关代开的发票或者收款凭证及内部凭证作为税前扣除凭证,收款凭证应载明收款单位名称、个人姓名及身份证号、支出项目、收款金额等相关信息。小额零星经营业务的判断标准是个人从事应税项目经营业务的销售额不超过增值税相关政策规定的起征点。


例如,企业从路边的小摊贩处购买了一些办公用品,金额较小,摊贩无法提供发票,这种情况下,如果企业取得了注明摊贩姓名、身份证号、购买项目、金额等信息的收款凭证,并且企业有内部的采购审批单等内部凭证,那么这笔支出是可以入账并在企业所得税前扣除的。


但是,如果白条入账的业务不符合上述规定,比如是虚构的业务,或者虽然业务真实但没有按照规定取得必要的凭证,那么在企业所得税汇算清缴时,这部分支出就不能在税前扣除,企业需要调增应纳税所得额,补缴企业所得税。同时,如果被税务机关检查发现存在违规白条入账的情况,还可能面临罚款等行政处罚。


所以,企业在处理白条入账时,一定要严格按照相关法律法规的要求,确保业务真实、凭证合规,以避免税务风险。

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