取得增值税虚开发票转出的政策依据是什么?

我公司取得了增值税虚开发票,现在需要进行转出操作,但不清楚具体的政策依据是什么。担心操作不当会带来税务风险,想了解一下相关政策依据,让转出操作符合规定,避免不必要的麻烦。
张凯执业律师
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当企业取得增值税虚开发票后进行转出操作,这涉及到税务处理的合规性问题,以下为您详细解释相关政策依据。首先,虚开发票是指违反国家税收征管和发票管理规定,为他人、为自己、让他人为自己或者介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票。这种行为严重违反了税收法规,干扰了正常的税收秩序。而取得虚开发票后进行进项税额转出,其实就是将之前错误抵扣的税款调整回来,保证税款计算的准确性。在《中华人民共和国增值税暂行条例》第九条中有明确规定,纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产,取得的增值税扣税凭证不符合法律、行政法规或者国务院税务主管部门有关规定的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。当企业取得虚开发票时,显然属于不符合规定的增值税扣税凭证,所以其对应的进项税额不能进行抵扣,已经抵扣的就需要做转出处理。此外,依据《国家税务总局关于纳税人虚开增值税专用发票征补税款问题的公告》,纳税人取得虚开的增值税专用发票,不得作为增值税合法有效的扣税凭证抵扣其进项税额。如果企业已经抵扣了虚开发票的进项税额,税务机关会按照规定要求企业进行进项税额转出,并补缴相应的税款。对于企业来说,在取得虚开发票并进行转出操作时,一定要严格按照这些政策依据来执行。在转出进项税额后,企业需要填写增值税纳税申报表相关栏次,如实反映这一税务调整情况。同时,企业要妥善保存与该虚开发票相关的资料和转出处理的记录,以备税务机关检查。如果企业不按照规定进行进项税额转出,一旦被税务机关发现,不仅要补缴税款,还可能面临滞纳金和罚款等处罚。所以,企业必须重视取得虚开发票的转出问题,确保税务处理的合规性。

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