无票支出入账后次年取得发票该怎么处理?

我之前有一笔支出没有拿到发票就入账了,现在已经到了次年,才取得了对应的发票。我不太清楚这种情况下在财务和税务方面该怎么处理,也不知道会不会有什么风险,希望能得到专业的解答。
张凯执业律师
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在企业日常经营中,无票支出入账后次年取得发票的情况并不少见,下面从财务和税务两个方面为你详细介绍处理方法。


从财务处理角度来看,当无票支出入账时,一般会按照实际发生的金额进行账务记录。而次年取得发票后,如果发票金额与之前入账金额一致,通常无需对账务进行调整。但如果发票金额与入账金额存在差异,就需要根据具体情况进行相应的账务处理。若发票金额大于入账金额,应补充记录成本或费用,借记相关成本费用科目,贷记相关往来科目;若发票金额小于入账金额,则需要冲减多记录的成本或费用,做相反的会计分录。


在税务处理方面,企业所得税有着明确规定。根据《国家税务总局关于企业所得税若干问题的公告》(国家税务总局公告2011年第34号)第六条规定,企业当年度实际发生的相关成本、费用,由于各种原因未能及时取得该成本、费用的有效凭证,企业在预缴季度所得税时,可暂按账面发生金额进行核算;但在汇算清缴时,应补充提供该成本、费用的有效凭证。也就是说,如果在次年取得发票的时间是在汇算清缴期内,企业可以正常在所得税前扣除该笔支出。若超过汇算清缴期才取得发票,根据《国家税务总局关于发布〈企业所得税税前扣除凭证管理办法〉的公告》(国家税务总局公告2018年第28号)第十七条规定,除特殊情形外,企业以前年度应当取得而未取得发票、其他外部凭证,且相应支出在该年度没有税前扣除的,在以后年度取得符合规定的发票、其他外部凭证或者按照本办法第十四条的规定提供可以证实其支出真实性的相关资料,相应支出可以追补至该支出发生年度税前扣除,但追补年限不得超过五年。

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