特别纳税调整的主要内容有哪些?

我在处理公司税务时,听说有特别纳税调整这回事,但不太清楚它具体包含什么内容。我想知道特别纳税调整涉及哪些方面,这对公司的税务情况会有怎样的影响,希望能有专业的解答。
张凯执业律师
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特别纳税调整是指税务机关出于实施反避税目的而对纳税人特定纳税事项所作的税务调整,包括针对纳税人转让定价、资本弱化、受控外国企业及其他避税情形而进行的税务调整。以下为你详细介绍其主要内容:


转让定价调整是特别纳税调整里很重要的一部分。转让定价,简单来说,就是企业和关联方之间在交易时制定的价格。有些企业可能会通过不合理的转让定价,把利润转移到税率低的地方,从而少交税。根据《企业所得税法》第四十一条规定,企业与其关联方之间的业务往来,不符合独立交易原则而减少企业或者其关联方应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。这里的合理方法包括可比非受控价格法、再销售价格法、成本加成法等。


资本弱化调整也是特别纳税调整的内容之一。资本弱化就是企业通过过多的债务融资,来增加利息扣除,减少应税所得。《企业所得税法》第四十六条规定,企业从其关联方接受的债权性投资与权益性投资的比例超过规定标准而发生的利息支出,不得在计算应纳税所得额时扣除。这一规定就是为了防止企业利用资本弱化来避税。


受控外国企业管理同样属于特别纳税调整范畴。受控外国企业,是指由居民企业,或者由居民企业和居民个人控制的设立在实际税负明显低于我国法定税率水平的国家(地区)的企业。如果这家企业没有合理的经营需要,而对利润不作分配或者减少分配,那么按照《企业所得税法》第四十五条规定,上述利润中应归属于该居民企业的部分,应当计入该居民企业的当期收入。


成本分摊协议管理也是特别纳税调整的一项内容。企业与其关联方签署成本分摊协议,共同开发、受让无形资产,或者共同提供、接受劳务。依据相关规定,企业应自成本分摊协议达成之日起30日内,层报国家税务总局备案。税务机关判定成本分摊协议是否符合独立交易原则须层报国家税务总局审核。


一般反避税管理也是特别纳税调整的重要内容。企业实施其他不具有合理商业目的的安排而减少其应纳税收入或者所得额的,税务机关有权按照合理方法调整。不具有合理商业目的,是指以减少、免除或者推迟缴纳税款为主要目的。

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