不能抵扣的增值税是否可以在税前抵扣企业所得税?

我公司有一些不能抵扣的增值税,不太清楚在计算企业所得税时,这部分不能抵扣的增值税能不能进行税前扣除。想了解下相关的法律规定是怎样的,这种情况是否符合税前扣除的条件呢?
张凯执业律师
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首先,我们来分别了解一下增值税和企业所得税这两个概念。增值税是对商品生产、流通、劳务服务中多个环节的新增价值或商品的附加值征收的一种流转税。简单来说,就是在商品或服务的交易过程中,对增值的部分进行征税。而企业所得税是对我国境内的企业和其他取得收入的组织的生产经营所得和其他所得征收的一种税,也就是企业赚了钱之后,要按照一定比例向国家缴纳的税。


关于不能抵扣的增值税能否在税前抵扣企业所得税,这需要依据相关的税法规定来判断。根据《中华人民共和国企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。这里的税金,是指企业发生的除企业所得税和允许抵扣的增值税以外的各项税金及其附加。也就是说,不能抵扣的增值税是可以在计算企业所得税应纳税所得额时进行扣除的。


例如,企业购买一批原材料,取得了普通发票,发票上的增值税不能进行抵扣,那么这部分不能抵扣的增值税就可以作为企业的成本,在计算企业所得税时进行扣除。这样做的原因是,这部分增值税实际上是企业为了取得收入而发生的合理支出,符合企业所得税税前扣除的原则。


所以,不能抵扣的增值税通常是能够在税前抵扣企业所得税的,只要它符合企业实际发生、与取得收入有关且合理这些条件。

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