不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产有哪些规定?

我在处理公司财务时,遇到了关于固定资产进项税额抵扣的问题。不太清楚哪些固定资产是不得抵扣且未抵扣进项税额的,这样的固定资产在税务处理和财务记账上有什么特别规定,希望了解一下相关法律知识。
张凯执业律师
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在税法中,进项税额指的是纳税人购进货物、劳务、服务、无形资产、不动产支付或者负担的增值税额。对于固定资产而言,并不是所有的进项税额都能进行抵扣。下面为您详细介绍不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产的相关规定。


根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。如果固定资产是专门用于这些项目,其进项税额就不得抵扣。例如企业为员工食堂购置的固定资产,这属于用于集体福利,其进项税额不能抵扣。


非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务。这里虽未直接提及固定资产,但如果固定资产因管理不善造成被盗、丢失、霉烂变质等非正常损失,对应的进项税额也是要做转出处理的,也就不能进行抵扣。


对于不得抵扣且未抵扣进项税额的固定资产,如果之后用途发生改变,用于允许抵扣进项税额的应税项目,可在用途改变的次月按照下列公式计算可以抵扣的进项税额:可以抵扣的进项税额=固定资产净值/(1+适用税率)×适用税率。这里的固定资产净值是指纳税人根据财务会计制度计提折旧后计算的固定资产净值。这一规定在《营业税改征增值税试点有关事项的规定》中有明确说明。


总之,企业在处理固定资产进项税额抵扣问题时,要严格按照相关法律法规执行,准确判断固定资产的用途和是否发生用途改变等情况,以确保税务处理的合规性。

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