不可抵扣进项税有哪几种情况?

我在经营公司处理税务时,对进项税抵扣不太清楚。想知道在我国法律规定里,不可抵扣进项税具体有哪几种情况呢?我怕操作不当导致税务问题,所以想详细了解一下。
张凯执业律师
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进项税抵扣是指企业在购买货物、接受劳务等过程中支付的增值税,可以在销售货物或提供劳务时,从应缴纳的增值税中扣除。不过,存在一些情况是不可抵扣进项税的。


首先,用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产,其进项税额不得从销项税额中抵扣。依据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,这几类项目由于本身计税方式特殊或者与企业生产经营无直接关联,所以对应的进项税不能抵扣。比如企业为员工购买的节日礼品,属于集体福利范畴,这部分的进项税就不能抵扣。


其次,非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交通运输服务;非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输服务,进项税额不得抵扣。这里的非正常损失,是指因管理不善造成货物被盗、丢失、霉烂变质,以及因违反法律法规造成货物或者不动产被依法没收、销毁、拆除的情形。按照《中华人民共和国增值税暂行条例》第十条规定,这种损失并非企业正常生产经营导致,所以其进项税不能抵扣。例如,企业仓库因管理不善导致货物被盗,这部分被盗货物的进项税就不能抵扣。


此外,购进的贷款服务、餐饮服务、居民日常服务和娱乐服务,进项税额不得从销项税额中抵扣。这是因为这些服务与企业生产经营的直接关联性较弱,《营业税改征增值税试点实施办法》(财税〔2016〕36号)第二十七条对此有明确规定。比如企业员工外出就餐的餐饮服务费用,对应的进项税就不能抵扣。

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