将自产产品发放给职工如何计算税?

我是一家公司的财务,公司打算把自产产品发放给职工,但是我不知道该怎么计算相关的税。想了解一下,这里面涉及哪些税种,具体的计算方法是怎样的,有没有什么特殊规定或者优惠政策呢?
张凯执业律师
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当企业将自产产品发放给职工时,这在税法上属于视同销售行为。下面来详细说说涉及的税种及计算方式。


首先是增值税。根据《中华人民共和国增值税暂行条例实施细则》第四条规定,单位或者个体工商户将自产、委托加工的货物用于集体福利或者个人消费,视同销售货物。增值税的计算,一般按照该自产产品的市场销售价格乘以适用税率来确定销项税额。如果没有同类产品的市场销售价格,就按照组成计税价格计算。组成计税价格的公式为:组成计税价格 = 成本×(1 + 成本利润率)。这里的成本是指生产该产品所耗费的成本,成本利润率通常由国家税务总局确定,一般为10%。


其次是企业所得税。依据《中华人民共和国企业所得税法实施条例》第二十五条规定,企业发生非货币性资产交换,以及将货物、财产、劳务用于捐赠、偿债、赞助、集资、广告、样品、职工福利或者利润分配等用途的,应当视同销售货物、转让财产或者提供劳务,但国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。在企业所得税方面,同样按产品的公允价值确定销售收入,并入企业的应纳税所得额计算缴纳企业所得税。


另外,还可能涉及个人所得税。企业将自产产品发放给职工,应按照该产品的市场价格并入职工的工资、薪金所得,代扣代缴个人所得税。也就是说,要把产品价值加到职工当月工资里,按照个人所得税税率表计算应缴纳的个税。

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