购买方已抵扣的情况下如何开具红字信息表?

我作为购买方,之前收到的发票已经进行了抵扣。现在因为一些原因需要开具红字信息表,但是我不太清楚具体该怎么操作。想知道在我这种购买方已抵扣的情况下,开具红字信息表有哪些流程和要求呢?
张凯执业律师
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在购买方已抵扣的情况下开具红字信息表,我们可以一步步来了解。首先,我们得知道什么是红字信息表。红字信息表其实就是用于开具红字发票的一个重要凭证,当发生销售折让、中止或者退回等情况时,就需要用到它来冲减原来的蓝字发票。


根据《国家税务总局关于红字增值税发票开具有关问题的公告》(国家税务总局公告2016年第47号)规定,购买方取得专用发票已用于申报抵扣的,购买方可在增值税发票管理新系统(以下简称“新系统”)中填开并上传《开具红字增值税专用发票信息表》(以下简称《信息表》),在填开《信息表》时不填写相对应的蓝字专用发票信息,应暂依《信息表》所列增值税税额从当期进项税额中转出,待取得销售方开具的红字专用发票后,与《信息表》一并作为记账凭证。


具体的操作流程如下:第一步,购买方登录增值税发票管理新系统,进入“发票管理”模块,找到“红字发票信息表”相关功能。第二步,在该功能中选择“填开红字增值税专用发票信息表”,按照系统提示填写相关信息。由于购买方已抵扣,所以不需要填写蓝字专用发票的具体信息。填写完成后,仔细核对信息的准确性,确认无误后点击“上传”按钮。第三步,上传《信息表》后,系统会自动进行校验。如果校验通过,系统会反馈一个带有信息表编号的结果。购买方可以根据这个编号,将信息表提供给销售方。销售方凭借购买方提供的信息表编号,就可以在系统中开具红字专用发票。最后,购买方取得销售方开具的红字专用发票后,要将其与之前上传的《信息表》一起作为记账的凭证,用于调整相应的账务处理。总之,在购买方已抵扣的情况下开具红字信息表,要严格按照规定的流程操作,确保每一个环节都准确无误。

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